Page 256 - 武侯年鉴2025
P. 256

经济管理


                                       表 41 2024 年武侯区一般公共预算支出执行情况表

                     预算科目             年初预算数 (万元)        变动预算数 (万元) 决算数 (万元) 占预算 (%) 比上年增长 (%)


             一般公共服务支出                     130212            143776         143706      100          -0.5
             外交支出                            —               —              —           —           —
             国防支出                            796              4689          4689       100           0.9

             公共安全支出                        57665             67018         66475        99.2        -2
             教育支出                         191546            223940         219001       97.8         3.9

             科学技术支出                         2080             12734         12119        95.2       -12.3
             文化旅游体育与传媒支出                    3926              8899          8576        96.4       -21

             社会保障和就业支出                    112348            171700         166912       97.2         0.2
             卫生健康支出                        28338             51361         50523        98.4       -39.5

             节能环保支出                         3248             16830         15612        92.8       192
             城乡社区支出                        58646             79675         78673        98.7       -42.7

             农林水支出                          1693              4738          4273        90.2         1.2
             交通运输支出                         1677              1604          1594        99.4       -36.1

             资源勘探工业信息等支出                   53108             40403         35863        88.8       -32.8
             商业服务业等支出                        11               8064          5394        66.9       -15.1

             金融支出                           2000              7775          4161        53.5       -31.3
             援助其他地区支出                       6505              6659          6659       100          19.9

             自然资源海洋气象等支出                    7256              5330          5328       100          13.5
             住房保障支出                        19515             52744         52741       100          19.4

             粮油物资储备支出                        30                 18            18       100         -18.2
             灾害防治及应急管理支出                    8554              8943          8818        98.6        18.2

             预备费                           13585             —              —           —           —
             其他支出                         108496             11837           661         5.6      -127.5

             债务付息支出                        13500             12150         12150       100          -2.8
             债务发行费用支出                        —                  15            15       100         -72.7

             一般公共预算支出合计                   824735            940902         903961       96.1        -8.6
                 注:
                 1. 卫生健康支出较上年执行减少的原因,主要是 2023 年疫情防控支出 35862 万元,2024 年无疫情防控支出,减少 35862
             万元。
                 2. 城乡社区支出较上年执行减少的原因,主要是 2023 年国有企业注册资本金支出 50000 万元,2024 年无国有企业注册
             资本金支出,减少 50000 万元。
                 3. 交通运输支出较上年执行减少的原因,主要是 2024 年无巡游出租车纯电动化奖励支出。
                 4. 资源勘探信息等支出较上年执行减少的原因,主要是按照公平性竞争审查条例的要求,正在对招商引资政策进行完善
             和清理,部分纾困解难资金未及时兑付,待政策修订完成后再斟酌执行。
                 5. 金融支出较上年执行减少的原因,主要是 2024 年上级专款下达较晚,未实现支出,结转下年使用。

            194
   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261